监察组监督指导财务制度财经纪律自查自纠报告

范文:

为严格贯彻执行党和国家相关财务制度、财经纪律,自今年2月下旬以来,市中院纪检监察组根据省高院安排部署,结合实际在全市两级法院监督推动贯彻执行党和国家财务制度财经纪律自查自纠工作,紧扣“严、细、实”,扎实进行学习提高、自查自纠(交叉检查)和督察总结,自我加压,深查细纠违反规定报销、固定资产入账不规范、会计凭证附件不齐全等8类问题,促使自查自纠工作取得新进展,呈现新成效。
 
加强组织领导,抓好学习动员,突出"严"字
 
始终坚持“严”字当头,精心安排部署,力促实效。一是周密安排“严”,确保自查自纠工作按期完成。中院党组按照《通知》要求,及时安排院监察室牵头,和行政处共同对全市法院系统此项活动做出安排,明确自查自纠的对象和内容以及时间、方法步骤,细化学习提高、自查自纠(交叉检查)、督察总结三个阶段工作任务,要求提高政治站位,深化开展自查自纠工作的重要意义的认识,认真对照检查,深入查找突出问题,坚持问题导向,推动自查自纠工作取得扎实成效。二是组织学习“严”,确保自查自纠工作有的放矢。严格督促两级法院财务人员认真进行学习,广泛动员,迅速开展自查自纠工作。两级法院主管财务的院领导、财务人员和纪检监察干部共同按照学习成果和问题清单内容,认真重温党和国家相关财务制度、财经纪律和有关从严治党的制度规范,确保以坚决的态度、有力的措施认认真真对待问题,不折不扣抓整改,明确措施促推进。
 
做细交叉检查,确保自查到位,突出"细"字
 
为使贯彻执行党和国家财务制度财经纪律工作中存在的问题得到大清理、大扫除,市中院本着既节约时间又能发现问题的初衷,安排全市两级8个法院对近三年来贯彻执行党和国家财务制度财经纪律情况进行了交叉检查。各检查小组坚持从严抓细落小,力求从小处发现问题,对发现的全市两级法院购买资产等未经政府采购、差费报销审核不严格、会计凭证附件不齐全、违规发放津补贴、账务核算不规范、固定资产入账不规范、违反规定报销、大额提现等8类问题,统一由市中院向各基层法院进行了反馈。在交叉检查基础上,两级法院财务人员又进一步深挖细查,对近三年本单位财务账目再次逐项核查,并梳理出了自查自纠总问题清单,报经本院党组研究后,制定了整改方案,明确整改任务清单和责任清单,及时抓好整改和规范。
 
坚持问题导向,全面督察整改,突出"实"字
 
自查自纠工作的重点在于发现问题、解决问题。根据全市两级法院贯彻执行党和国家财务制度财经纪律自查自纠工作整改方案,市中院纪检监察部门、行政处、机关纪委及时抽调工作人员组成督察组,对全市两级法院整改工作进行了督察指导,保证查纠工作成效和进度。督察组在督察指导中始终坚持实事求是的原则、力求督察工作见实见效。督促两级法院牢固树立“四个意识”,不断坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,以“两个绝对”为标准,以“两个绝对”具体化为载体,进一步强化政治纪律和政治规矩,对可以立即整改的,坚决立行立改;对于问题较多、短期内难以完成整改的,进行了限期整改;对已既成事实又难以整改的问题,深入研究,尽力整改,健全完善相关制度。截止目前,各院大部分问题已整改完毕,个别如违规发放津补贴等问题,因涉及部分已离职人员,追缴难度大,仍在进一步追缴整改中。
 
自查自纠工作开展以来,全市两级法院强化政治纪律和政治规矩,以坚决的态度、有力的措施,敢于刀刃向内、动真碰硬,认认真真找问题,不折不扣抓整改。同时,将此次自查自纠工作作为加强内部管理、严格工作程序、严肃财经纪律、完善财务制度、提升财务人员业务能力的良机,进一步狠抓日常监督管理,修改完善财务管理制度,切实增强财务人员的责任意识,促进财务会计工作规范化管理,确保严格执行党和国家相关财务制度财经纪律。

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